Meer details

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

Aanvullende zorg Jeugd

6373

Specialistische zorg voor jeugd

0

0

0

0

0

0

6374

Overige aanvullende zorg

0

0

0

0

0

0

6660

Generalistische ondersteuning

0

0

0

0

0

0

6661

Specialistische ondersteuning

15

0

0

0

0

0

6662

Residentiele hulp

1.235

0

0

0

0

0

6663

Crisis Jeugdzorg

0

0

0

0

0

0

6664

Complexe problematiek

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

1.250

0

0

0

0

0

Lasten

Aanvullende zorg Jeugd

6373

Specialistische zorg voor jeugd

0

0

38.093

37.388

37.385

37.384

6374

Overige aanvullende zorg

0

0

13.739

13.739

13.739

13.739

6660

Generalistische ondersteuning

0

0

0

0

0

0

6661

Specialistische ondersteuning

22.325

28.742

0

0

0

0

6662

Residentiele hulp

20.196

16.957

0

0

0

0

6663

Crisis Jeugdzorg

781

743

0

0

0

0

6664

Complexe problematiek

5.109

5.000

0

0

0

0

Totaal lasten

48.412

51.443

51.831

51.126

51.123

51.122

Saldo baten en lasten

-47.162

-51.443

-51.831

-51.126

-51.123

-51.122

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

789

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-47.162

-50.654

-51.831

-51.126

-51.123

-51.122

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2020

Waarvan 'vaste'
verlening
met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v 2020

Dak- en thuisloze jongeren

Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren

1.055

1.055

0

Totaal prestatiedoelstelling  1.2.1Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams

1.055

1.055

0

Totaal Subsidiedoestelling

1.055

1.055

0

Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast.

ga terug