Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

505

61

0

0

0

0

Totaal baten

505

61

0

0

0

0

Lasten

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

1.923

3.424

4.509

3.576

2.859

3.359

Totaal lasten

1.923

3.424

4.509

3.576

2.859

3.359

Saldo baten en lasten

-1.418

-3.363

-4.509

-3.576

-2.859

-3.359

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

1.000

900

705

192

192

Onttrekking reserves

636

3.912

2.358

1.230

0

0

Geraamd resultaat

-782

-451

-3.051

-3.051

-3.051

-3.551

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad
De inkomsten en uitgaven op de geautoriseerde investeringen zijn conform de uitvoeringsplanning zoals die in het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2019 is opgenomen. Het betreft het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad, inclusief de extra middelen uit het coalitieakkoord voor de aanpak van verkeersveiligheid, de impuls 30 kilometerF straten en het uitvoeren van de visie Amsterdamse Straatweg en Kanaalstraat. Een gedetailleerd overzicht van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat van het programma bereikbaarheid.

Mutaties reserves
In verband met de uitvoering van het programma Bereikbaarheid is een bestemmingsreserve ingesteld voor de dekking van de meerjarige projecten zoals opgenomen in het MPR 2019. De stortingen en onttrekkingen betreffen de uitwerking van het MPR 2019.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.

ga terug